365bet娱乐在线部门2016年部门决算
目 录
第一部分 365bet娱乐在线部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 365bet娱乐在线部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 365bet娱乐在线部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 365bet娱乐在线部门概况
一、部门主要职能
365bet娱乐在线是市委、市政府管理市级机关事务工作的正处级参照公务员法管理事业单位,其主要职责是:
1、根据党和国家的有关后勤管理方面的方针政策和法律法规,结合市级机关的具体情况,研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度,并组织实施。
2、负责组织和实施市行政中心的物业管理、后勤保障、安全保卫、消防和社会综合治理工作。
3、负责管理、监督市行政中心的物业服务公司履行合同,提高服务品质,完成合同预定的物业管理服务目标。
4、在市国资委的授权、监督下,承担市行政中心范围和市委大院、秀江小区内国有资产的使用管理工作。
5、负责组织推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作,完成上级公共机构节能联席会议交办的工作任务。
6、负责市委大院、秀江小区的环境管理、园林绿化、消防安全、文明楼院、社会治理综合治理和人民防空工作。
7、负责市应急调研接待用车平台管理工作。
8、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:365bet娱乐在线。
本部门2016年年末编制人数53人,其中参公编制53人,事业编制0人;年末实有人数115人,其中在职人员46人,离休人员3人,退休人员65人。
第二部分 365bet娱乐在线部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计7474.71万元,其中上年结转和结余3100.25万元,较上年增长7045.02%;本年收入合计4374.46万元,较上年下降32.28%,主要原因是:上年安排了领导周转房购置经费2000万元,幼儿园建设经费1000万元,幼儿园启动资金100万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4374.46万元,占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计7474.71万元,其中本年支出合计3960.34万元,较上年增长17.88%;年末结转和结余3514.37万元,较上年增长13.36%。主要原因:2016年周转房购置及装修项目开始实施,2015年度幼儿园建设经费1000万元、幼儿园启动资金100万元以及2016年增加周转房装修及购置经费1000万元未安排支出。
本年支出的具体构成为:基本支出750.66万元,占18.95%;项目支出3209.67万元,占81.05%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2119.92万元,决算数为3960.34万元,完成年初预算的186.81%,主要原因是:1、2016年机关事业单位退休人员工资9月开始进入社保发放;2、2016年4月公车改革,增加其他交通经费。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1739.10万元,决算数为3617.30万元,完成年初预算的208%;公共安全支出年初预算数为16万元,决算数为25万元,完成年初预算的156.25%;社会保障和就业支出年初预算为331.13万元,决算数为282.48万元,完成年初预算的85.31%;住房保障年初预算数为33.69万元,决算数为35.56万元,完成年初预算数的105.55%。。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出373.92万元,较上年增长29.91 %,主要原因是:从2016年9月起社保局征收养老保险费用,故增加了9-12月养老保险经费;商品和服务支出2991.52万元,较上年增长12.37 %,主要原因是:2016年4月车改,增加4-12月其他交通费用;对个人和家庭补助支出294.85万元,较上年下降24.89%,主要原因是:2016年9月起由社保局发放退休人员工资;其他资本性支出300.05万元,较上年增长9335.53%,主要原因是:2016年周转房购置中央空调、家具、家电费用294.90万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为15.52万元,完成预算的41.95%,决算数较上年下降16.38%,其中:
(一)2016年我局没有因公出国(境)支出;
公务接待费支出年初预算数为10.8万元,决算数为7.48万元,完成预算的69.26%,决算数较上年增长45.24%。主要原因是:2016年增强了与县市区的公务沟通与交流,特别是2016年新实施的公务用车改革以及机关事务工作的交流。
(三)公务用车购置及运行维护费支出26.2万元,2016年我局没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为26.2万元,决算数为8.04万元,完成预算的30.69%,决算数较上年下降66.79%。主要原因是:2016年4月起公车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费81.90万元,较上年增长92.68%,其中:办公费4.79万元,邮电费9.16万元,印刷费0.58万元,差旅费4.13万元,会议及培训费1.17万元,公务接待7.48万元,公务用车运行维护费8.04万元,其他交通费27.50万元,其他商品和服务支出13.89万元,办公设备购置5.15万元。主要原因:2016年4月起公务用车改革增加其他交通经费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度无政府采购
七、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,本局共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,其他用车1辆,其他用车主要用于机关食堂运输货物。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我局认真贯彻党中央、国务院有关指示精神,按照市财政局的统一部署,努力推进预算绩效管理工作。主要表现在以下几个方面:
(一)组织成立了由365bet娱乐在线局长为组长的绩效评价小组,确定了绩效评价工作人员,制订了365bet娱乐在线2016年度预算绩效评价工作方案。
(二)收集基础数据,对照绩效评价项目,对部门整体支出实施情况进行逐一核实。从专项经费账户中支出,做到专款专用,取得了一定成效。
(三)强化绩效管理基础工作。一是规章制度渐成体系;二是宣传培训力度不断加大。
第三部分 365bet娱乐在线部门2016年部门决算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。